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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001544/2024 | 0000714/2024 | 0000776/2024 | REFERENTE A ANULACAO - POR ERRO DE LANCAMENTO DO COMPRAS. | ADJ MECANICA - JOAO BATISTA ALVES TAVARES-ME | 30.548.382/0001-53 | -R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000798/2024 | 0000798/2024 | 0000861/2024 | RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 153,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000797/2024 | 0000797/2024 | 0000860/2024 | RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | BANESTES SA | 28.127.603/0001-78 | R$ 363,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001678/2024 | 0000796/2024 | 0000859/2024 | RELATIVO AO RAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. GPS. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | R$ 1.494,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001678/2024 | 0000795/2024 | 0000858/2024 | RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, CONF. GPS. | I N S S | 29.979.036/0059-67 | R$ 29.881,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001677/2024 | 0000794/2024 | 0000857/2024 | RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, CONF. GRPPS. | INST.DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. ED BSF - GRPPS | 05.692.642/0001-12 | R$ 16.295,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001544/2024 | 0000793/2024 | 0000856/2024 | SUBSTITUICAO DE PECAS, VEICULO OFICIAL. | ADJ MECANICA - JOAO BATISTA ALVES TAVARES-ME | 30.548.382/0001-53 | R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001676/2024 | 0000792/2024 | 0000855/2024 | RELATIVO A DEFICIT ATUARIAL POR APORTE FINANCEIRO, CONF. GRPS. | INST.DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. ED BSF - GRPPS | 05.692.642/0001-12 | R$ 31.670,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001665/2024 | 0000786/2024 | 0000854/2024 | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA, CONF. FATURA. | OI S.A. | 76.535.764/0015-49 | R$ 110,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0001671/2024 | 0000791/2024 | 0000853/2024 | RELATIVO A DIARIAS PARA OCORRER DESPESAS COM VIAGENS RESPECTIVAMENTE A SAO MATEUS-ES/VITORIA-ES, NOS DIAS 29, 30 e 31/10/2024, CONF. REQUERIMENTO. | EDSON FULANETO | ***.046.487-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |